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      遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年預(yù)算基本情況說明

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      作者: | 來源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2017-05-23 11:38:47 點(diǎn)擊數(shù):-

      遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年預(yù)算基本情況說明

       

       一、部門主要職責(zé)

      本部門主要職能:(1)負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作,負(fù)責(zé)縣四套班子對(duì)內(nèi)外來賓的接待工作,承擔(dān)縣委、縣政府召開的重要會(huì)議的管理服務(wù)工作;協(xié)助縣人大、縣政協(xié)開好各類會(huì)議。(2)負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子和部分部門的行政經(jīng)費(fèi)管理;負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院國(guó)有資產(chǎn)、公有財(cái)產(chǎn)及其物資采購、供應(yīng)和調(diào)配使用。(3)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位辦公用房的規(guī)劃建設(shè),制訂房產(chǎn)管理制度,加強(qiáng)房產(chǎn)的綜合管理;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的供水、供電、通訊設(shè)施管理和水電費(fèi)收繳工作;負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、院容院貌工作。(4)負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)大院內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作和車輛停放安排。(5)負(fù)責(zé)管理縣機(jī)關(guān)食堂。(6)負(fù)責(zé)縣委、縣政府四套班子領(lǐng)導(dǎo)用車和本局車輛的管理以及司機(jī)工作人員的管理。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      本部門內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室:辦公室、接待辦、會(huì)務(wù)股、保衛(wèi)股、房管股、車隊(duì)股、財(cái)務(wù)股。共有事業(yè)編制人數(shù)23人,其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)20人,事業(yè)工勤編制人數(shù)3人。年末實(shí)有人員人數(shù)22人,照公務(wù)員法管理編制人數(shù)14人,事業(yè)工勤編人數(shù)6人,退休人員人數(shù)2人。

      三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況

      本部門2017年收入總預(yù)算1304.71萬元,比2016年減少38.65萬元,下降2.88%。其中:一般公共預(yù)算撥款1104.71萬元,比2016年增加227.45萬元,原因是人員正常增資,新增管理公務(wù)車輛13輛,部分基金預(yù)算調(diào)整至一般預(yù)算支出;基金預(yù)算撥款200萬元,比去年減少266.1萬元,原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(其他資本性支出)減少以及項(xiàng)目?jī)?nèi)部經(jīng)費(fèi)調(diào)整(部分基金預(yù)算調(diào)整至一般預(yù)算支出)。

          四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

      本部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)946.16萬元,具體包括公務(wù)接待費(fèi)336萬元,會(huì)議費(fèi)84萬元,郵電費(fèi)3.72萬元,其他交通費(fèi)用8.4萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)106.6萬元,業(yè)務(wù)費(fèi)5.04元,辦公設(shè)備更換維修19.2萬元,水電綠化等費(fèi)用166.1元,其他費(fèi)用217.1萬元。比2016年預(yù)算增加39.82萬元,主要原因是:新增管理公務(wù)用車13輛經(jīng)費(fèi)安排及其他交通經(jīng)費(fèi)等正常增加。

      五、政府采購情況

      2017年政府采購沒有預(yù)算安排,本部門根據(jù)實(shí)際情況如需購買辦公設(shè)備再報(bào)財(cái)政局政府采購中心進(jìn)行政府采購審批。

      六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

      本部門2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排532.6萬元。比去年增加39萬元,增長(zhǎng)7.9%。原因是新增管理13輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi),每輛車經(jīng)費(fèi)3萬元。

      (1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算90萬元,與2016年預(yù)算相比無變化。

      (2)公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)106.6萬元,與2016年支出預(yù)算相比增加了39萬元,增長(zhǎng)57.69%。原因:新增管理13輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      (3)公務(wù)接待費(fèi)336萬元,與2016年支出預(yù)算相比無變化。

      七、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

       截至2016年12月31日止,本部門共有資產(chǎn)2407.59萬元。一是房屋原值1890.23萬元,面積51204.68平方米(其中:房改房32338.92平方米,實(shí)有房屋18865.76平方米),;二是通用設(shè)備原值419.9萬元,數(shù)量201臺(tái);三是專用設(shè)備原值11.13萬元,數(shù)量 13臺(tái);四是家具、用具價(jià)值86.33萬元,數(shù)量310套。比去年增加1892.04萬元,其中縣政府辦轉(zhuǎn)過房屋48986.68平方米,價(jià)值1754.91萬元;車輛4臺(tái),價(jià)值113.35萬元。

      八、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

      本部門2017年度無財(cái)政支出績(jī)效項(xiàng)目。

       

      名詞解釋

         (一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

         (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)部門開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

         (三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)部門收到上級(jí)部門撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

         (四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)部門在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

         (五)附屬部門繳款,指事業(yè)部門收到附屬部門按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

         (六)其他收入,是指預(yù)算部門在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

         (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)部門在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)部門以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

         (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

        (九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

      (十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)部門離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

      (十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

       

       

      遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年預(yù)算

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