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      建新鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明

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      作者:建新鎮(zhèn)人民政府 | 來源:建新鎮(zhèn)人民政府 | 時間:2017-09-03 09:39:29 點擊數(shù):-

      建新鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明

       

      第一部分  單位基本情況

      1、機構、人員

      廣東省遂溪縣建新鎮(zhèn)人民政府是1個獨立核算單位,納入2016年度部門決算,屬公務員法管理事業(yè)單位,執(zhí)行行政單位會計制度。建新鎮(zhèn)人民政府共有行政編制35人,在職人員30人,其中在職工勤人員3人;事業(yè)編制21人,在職人員16人;自收自支普通工有1人;購買勞動力6人;全鎮(zhèn)在職干部職工53人。離退休人員19人;生活照顧人員2人;遺屬供養(yǎng)人員7人。

      2、主要職能

      建新鎮(zhèn)人民政府內設6個職能部門,分別是:1、黨政辦公室:負責黨委、政府日常工作處理;承辦黨委、政府重要文件的起草、修改、校核工作;負責組織、人事、宣傳、群團、統(tǒng)計等工作。2、規(guī)劃建設辦公室:貫徹執(zhí)行國家和地方政府頒布的有關規(guī)劃建設法規(guī);負責組織鎮(zhèn)村規(guī)劃的編制、管理和實施工作;負責轄區(qū)內建房的相關工作;負責鎮(zhèn)的環(huán)境衛(wèi)生管理;負責鎮(zhèn)的公路養(yǎng)護等工作。3、農業(yè)辦公室:貫徹執(zhí)行黨和國家有關農業(yè)和農村工作的方針、政策、法令、法規(guī);制定并實施扶貧攻堅規(guī)劃,抓好扶貧工作,帶領全鎮(zhèn)人民盡快脫貧致富奔小康;大力加強農業(yè)和農村工作,引導扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展,保證其合法權益。抓好農業(yè)基礎設施建設,促進糧食生產穩(wěn)步發(fā)展。充分利用本地資源,加快全鎮(zhèn)產業(yè)結構調整步伐,抓好骨干產業(yè)的鞏固和發(fā)展,培育后續(xù)產業(yè),不斷壯大地方經濟實力。 4、人口與計劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行國家有關計劃生育工作的政策、法規(guī)。5、社會事務辦公室:貫徹執(zhí)行國家有關民政工作的方針、政策、法規(guī);負責法制宣傳和普及法律工作;負責社會治安綜合治理等工作。6、經濟發(fā)展辦公室:貫徹執(zhí)行國家的財政稅收、企業(yè)的方針、政策;協(xié)助企業(yè)做好生產、營銷等工作。

       

      第三部分   收入支出預算執(zhí)行情況分析

      (一)收入支出預算安排情況

      本單位本年度年初預算數(shù)5878595元,實際收到一般預算財政撥款資金11247850元,財政部門撥款對賬單11247850元,差額0元,與財政部門一致。

      (二)收入支出預算對比分析

      1、收入支出與預算對比分析

         預、決算差異情況,按照支出功能分類對比如下:   

       單位:元

      項目(按功能分類)

      年初預算數(shù)

      決算數(shù)

      一般公共服務支出

      2333016

      4314219

      社會保障與就業(yè)支出

      1069563

      2358757

         通過以上表格數(shù)據(jù)對比,一般公共服務支出決算數(shù)比年初預算數(shù)增加84.9%,增加了1981203元,主要原因是行政運行的支出;社會保障與就業(yè)支出決算數(shù)比年初預算數(shù)增加120.53%,增加了1289194元,主要是離退休和特困人員供養(yǎng)支出增加。

       

       

       

       

       

       

       

       

      2、收入支出結構分析

                  

       

       

                

      3、支出按經濟分類科目分析

       

      本年度

      上年度

      比上年度增減

      增減%

      “三公”經費支出

      121000

      143800

      -22800

      -18.8%

      公務用車運行費

      90000

      83600

      6400

      7%

      國內接待費

      31000

      60200

      29200

      -94.2%

      4、財政撥款收入、支出分析

         本單位本年度財政撥款收入總收入11,247,850.51元,其中政府性基金預算財政撥款127,100.00;總支出11217850.51元,支出按照性質分類,基本支出9,589,150.51元,項目支出1,628,700.00元;按照支出經濟分類,工資福利支出3,226,675.30元,對個人和家庭的補助支出5,229,238.13元,商品和服務支出2,645,681.64元。

      5、關于“三公經費”支出說明 

      2016年本部門“三公經費”財政撥款支出共12.1萬元,對比上年“三公”經費支出減少,原因是我鎮(zhèn)認真貫徹執(zhí)行中央《八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定,嚴格控制“三公”經費開支。具體情況如下(按照對應科目進行說明):

      1.因公出國(境)費支出0萬元。

      2.公務用車購置及運行維護費支出9萬元。

      3.公務接待費支出3.1萬元,主要用于單位人員往來。

      2016年本部門“三公經費”相關統(tǒng)計數(shù):因公出國(境)團組數(shù)0個,因公出國(境)人次數(shù)0人,公務用車購置數(shù)0輛,公務用車保有量3輛。

      6、關于機關運行經費支出說明

      2016年本部門機關運行經費支出150.73萬元。

      7、關于政府采購支出說明。

      2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。。

      8、關于國有資產占用情況說明。

      截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      (三)年末結轉和結余情況

      由于調整年初結轉和結余以及其他收入,年末結轉和結余19474178.83元,其中銀行存款余額19444178.83元,庫存現(xiàn)金30000元。

       

       

      遂溪縣建新鎮(zhèn)2016年部門決算公開表

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