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      城月鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明

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      作者:城月鎮(zhèn)人民政府 | 來源:城月鎮(zhèn)人民政府 | 時間:2017-09-03 09:39:55 點擊數(shù):-

       

      城月鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明

       

      第一部分  城月鎮(zhèn)政府主要職責(zé)、部門機構(gòu)及人員構(gòu)成

       

      一、  主要職責(zé)

      一、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

      二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

      三、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

      四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

      五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

      六、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

      七、指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。

      八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

      九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

      十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

        二、部門機構(gòu)設(shè)置

      遂溪縣城月鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個綜合性辦公室,分別是黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、計劃生育辦公室。黨政工作機構(gòu)均為股級。各辦公室主要職能是: 1、黨政辦公室(同時掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子):負責(zé)黨委(紀檢監(jiān)察)、人大、政府日常事務(wù),協(xié)調(diào)各辦公室之間的關(guān)系;承擔(dān)工會共青團和婦聯(lián)等日常工作。2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負責(zé)經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作;負責(zé)環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。3、社會事務(wù)辦公室(維護社會穩(wěn)定與社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公):負責(zé)社會治安綜合治理工作,協(xié)調(diào)政法工作:負責(zé)民政等社會事務(wù);負責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。4、規(guī)劃建設(shè)辦公室:負責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃;協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。5、農(nóng)業(yè)辦公室:負責(zé)農(nóng)、林、牧、水利、水產(chǎn)等工作;負責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。6、計劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實計劃生育的任務(wù)。

         三、人員構(gòu)成情況

      城月鎮(zhèn)人民政府共有行政編制56人,行政工勤編制9人,事業(yè)編制41人,退休人員38人,遺屬供養(yǎng)22人。

       

      第三部分   收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

       

      一、收入支出預(yù)算安排情況

      本單位本年度年初預(yù)算收入14089204元,實際收到一般公共預(yù)算財政撥款資金和政府性基金預(yù)算財政撥款34744179.30元,財政部門撥款對賬單34744179.30元,差額0元,與財政部門一致。預(yù)算支出14089204元,實際一般公共預(yù)算財政撥款資金和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算29686509.31元,比預(yù)算增加了15597305.30元,調(diào)整的原因主要是增加了一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出等等。

      二、收入支出預(yù)算對比分析

      (一)收入支出與預(yù)算對比分析

         預(yù)、決算差異情況,按照支出功能分類對比如下:   

       單位:元

      項目(按功能分類)

      年初預(yù)算數(shù)

      決算數(shù)

      一般公共服務(wù)支出

      14089204

      8235315.35

      公共安全支出

      0

      50000

      文化體育與傳媒支出

      0

      123323.80

      社會保障和就業(yè)支出

      0

      8910547.20

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      0

      3965732.96

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      0

      273600

      農(nóng)林水支出

      0

      7806940

      交通運輸支出

      0

      50000

      資源勘探信息等支出

      0

      60000

      金融支出

      0

      10000

      其他支出

      0

      201050

         通過以上表格數(shù)據(jù)對比,一般公共服務(wù)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加了15597305.30元,主要原因是行政運行的支出;一般公共服務(wù)支出減少了5853888.65元、公共安全支出增加了50000元、文化體育和傳媒支出增加了123323.80元、社會保障和就業(yè)支出增加了8910547.20元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出增加了3965732.96元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加了273600、農(nóng)林水支出增加了7806940元、交通運輸支出增加了50000元、資源勘探信息等支出增加了60000元、金融支出增加了10000元、其他支出增加了201020元。

      (二)收入支出結(jié)構(gòu)分析

      1.各項收入占總收入的比值

       

      2.各項支出占總支出的比值

       

      3.“三公經(jīng)費”支出分析

       

      本年度

      上年度

      比上年度增減

      增減%

      “三公”經(jīng)費支出

      46500

      50000

      -3500

      -7%

      公務(wù)用車運行費

      28500

      30000

      -1500

      -5%

      國內(nèi)接待費

      18000

      20000

      -2000

      -10%

      因公出境費

      0

      0

      0

      0

      對比上年“三公”經(jīng)費支出減少,原因是我鎮(zhèn)認真貫徹執(zhí)行中央《八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定,嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。

      4.關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明,2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出109.31萬元。

      5.關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

      6.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,其中,一般公務(wù)用車5輛。

      7.財政撥款收入、支出分析

          本單位本年度財政撥款收入總收入34744179.30元,其中政府性基金預(yù)算財政撥款374650元;財政撥款支出29686509.31元,支出按照性質(zhì)分類,基本支出14543257.19元元,其中人員經(jīng)費13450141.43元、日常公用經(jīng)費1093115.76元,項目支出15143252.12元;按照支出經(jīng)濟分類,工資福利支出4744837.10元,對個人和家庭的補助支出16236367.88元,商品和服務(wù)支出8705304.33元。

      (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

          由于調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及其他收入,2016年資產(chǎn)負債表中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)5057669.99元,其他資金結(jié)余1955675.09元,其中銀行存款余額12459634.20元,庫存現(xiàn)金20183.00元。

      (四)資產(chǎn)負債情況分析

      2016年資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)數(shù)為5117843.80元。

       

       

      遂溪縣城月鎮(zhèn)政府2016年部門決算公開表

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