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      遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年部門(mén)決算說(shuō)明

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      作者:機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 來(lái)源:機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 時(shí)間:2017-09-03 09:01:59 點(diǎn)擊數(shù):-

      遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年部門(mén)決算說(shuō)明

       

      一、部門(mén)主要職責(zé)

      本部門(mén)主要職能:(1)負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作,負(fù)責(zé)縣四套班子對(duì)內(nèi)外來(lái)賓的接待工作,承擔(dān)縣委、縣政府召開(kāi)的重要會(huì)議的管理服務(wù)工作。協(xié)助縣人大、縣政協(xié)開(kāi)好各類會(huì)議。(2)負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子和部分單位的行政經(jīng)費(fèi)管理;負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院國(guó)有資產(chǎn)、公有財(cái)產(chǎn)及其物資采購(gòu)、供應(yīng)和調(diào)配使用。(3)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位辦公用房的規(guī)劃建設(shè),制訂房產(chǎn)管理制度,加強(qiáng)房產(chǎn)的綜合管理;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的供水、供電、通訊設(shè)施管理和水電費(fèi)收繳工作。負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、院容院貌工作。(4)負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)大院內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作和車(chē)輛停放安排。(5)負(fù)責(zé)管理縣機(jī)關(guān)食堂。(6)負(fù)責(zé)縣委、縣政府四套班子領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)和本局車(chē)輛的管理以及司機(jī)工作人員的管理。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      本部門(mén)內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室:辦公室、接待辦、會(huì)務(wù)股、保衛(wèi)股、房管股、車(chē)隊(duì)股、財(cái)務(wù)股。共有事業(yè)編制人數(shù)23人,其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)20人,事業(yè)工勤編制人數(shù)3人。年末實(shí)有人員22人,參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)人數(shù)14人,事業(yè)工勤編制人數(shù)6人,退休人員人數(shù)2人。

      三、 收支增減變化情況

          1、收入總體情況

      本年度財(cái)政撥款收入1144.87萬(wàn)元,比去年減少134.58萬(wàn)元,下降0.52%。主要原因:一是壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi);二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少(修繕以及綠化費(fèi)用減少)。

      2、支出總體情況

      一般公共服務(wù)(類)支出1076.16萬(wàn)元。總支出比去年減少203.29萬(wàn)元,下降15.89%,主要原因是:減少辦公樓修繕支出以及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出298.13萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支岀25.20萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出667.02萬(wàn)元,其他資本性支出85.81萬(wàn)元。

      四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:

       本部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)決算總支出361.82萬(wàn)元,預(yù)算安排493.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的 73.33%。原因在于:本單位認(rèn)真執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

      1、因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元,與2015年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。說(shuō)明:沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

      2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出 0 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 67.87萬(wàn)元,與2015年支出預(yù)算相比減少47萬(wàn)元。原因在于:積極執(zhí)行中央車(chē)改政策,壓縮車(chē)輛運(yùn)行開(kāi)支。

       3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出247.84 萬(wàn)元,與2015年支出預(yù)算相比減少0.16萬(wàn)元。全年接待批次1074個(gè),接待人次18810人。原因在于:完善機(jī)關(guān)飯?zhí)媒哟兀男泄?jié)約原則,減少接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

      五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出667.02萬(wàn)元,比2015年減少195.81萬(wàn)元。主要原因是:一是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少;二是修繕費(fèi)、差旅費(fèi)減少;三是節(jié)約能源,水電費(fèi)減少。

      六、政府采購(gòu)支出情況

      2016年政府采購(gòu)支出總額85.4萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出33.48萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出51.92萬(wàn)元。

      七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      截止2016年12月31日,本單位固定資產(chǎn)系統(tǒng)共有一般公務(wù)用車(chē)9輛(固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入數(shù))。從2016年6月份開(kāi)始我單位由原來(lái)管理縣兩套班子領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)15輛增加到縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)29輛,其中一般公務(wù)用車(chē)29輛。

      八、   預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

      本單位2016年度無(wú)財(cái)政支出績(jī)效項(xiàng)目。

       

       

       

      名詞解釋

         (一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

         (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

         (三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

         (四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

         (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

         (六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

         (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

         (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

        (九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

      (十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

      (十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

       

       

       

       

      機(jī)關(guān)事務(wù)局部門(mén)決算公開(kāi)表

                                    

        

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