系統(tǒng)施策 推動內(nèi)部審計工作提質(zhì)增效
印發(fā)工作要點
山東省青島市印發(fā)《2025年度內(nèi)部審計工作要點》,對全年內(nèi)部審計工作做出部署。
加強黨對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo),推動部門單位建立健全黨組織、董事會(或者主要負責(zé)人)直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作的體制機制。支持市屬企業(yè)集團、金融機構(gòu)積極探索建立總審計師制度,鼓勵部門單位設(shè)置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),內(nèi)部審計機構(gòu)履行內(nèi)部審計職責(zé)所需經(jīng)費,要列入本單位預(yù)算。
建立健全內(nèi)部審計質(zhì)量控制體系,加強對聘請社會審計機構(gòu)開展內(nèi)部審計的質(zhì)量管控。全面落實《山東省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計辦法(試行)》,促進權(quán)力規(guī)范運行和反腐倡廉建設(shè)。建立健全內(nèi)部審計查出問題整改長效機制,明確整改期限和標(biāo)準(zhǔn),狠抓審計整改和成果運用,持續(xù)推動將內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況作為考核、任免、獎懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。
加強對內(nèi)部審計工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。引導(dǎo)內(nèi)部審計在工作方向、重點、技術(shù)、方法向國家審計“并軌”,在做好內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查系統(tǒng)直報改革工作的同時,研究制定內(nèi)部審計資料備案制度。加強內(nèi)部審計人才隊伍建設(shè),試點建立全市內(nèi)部審計人才庫。完善內(nèi)部審計人員交流鍛煉方式,繼續(xù)支持內(nèi)部審計人員在審計一線錘煉過硬本領(lǐng)。
開展內(nèi)部審計質(zhì)量檢查
近日,山東省濟南市審計局制定《2025年內(nèi)部審計工作質(zhì)量檢查工作方案》,開展內(nèi)部審計質(zhì)量檢查工作。
本次檢查緊密結(jié)合年度審計項目安排,聚焦重點單位、重點領(lǐng)域,參照相關(guān)行業(yè)要求,重點關(guān)注機制建設(shè)、質(zhì)量控制、結(jié)果運用三方面情況。重點檢查內(nèi)審管理體制建立、制度制定、項目計劃、審計實施以及問題整改和線索移送機制的建立與執(zhí)行情況。檢查采用現(xiàn)場與非現(xiàn)場相結(jié)合方式,以查促改,指導(dǎo)被檢查單位健全完善內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)體制和組織機制,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,強化審計質(zhì)量,提升審計成果,促進內(nèi)部審計工作制度化、規(guī)范化。
打好內(nèi)部審計工作“組合拳”
貴州省六盤水市審計局落實中共貴州省委審計委員會《關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計工作的實施意見》,組織全市20多家重點單位及審計機關(guān)近130余人開展審計質(zhì)量提升業(yè)務(wù)培訓(xùn)。選派65名審計骨干參加審計署、省審計廳“以審代訓(xùn)”審計項目,交流學(xué)習(xí)先進審計理念與方法。依托審計署統(tǒng)一部署的相關(guān)工作,系統(tǒng)梳理全市最新內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置、人員配備、工作開展等情況。研究出臺《六盤水市內(nèi)部審計工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督暫行辦法》,初步構(gòu)建起對全市內(nèi)部審計工作常態(tài)化的監(jiān)督指導(dǎo)機制。印發(fā)《六盤水市審計局2025年內(nèi)部審計工作計劃》,明確內(nèi)部審計年度工作目標(biāo)、重點任務(wù)和實施路徑。
強化過程管控,推動全市具備備案條件的單位將年度內(nèi)部審計工作計劃、報告、整改情況、發(fā)現(xiàn)的重大違紀(jì)違法問題線索等報審計機關(guān)備案。加大對備案材料的研究和分析,為編制年度審計項目計劃提供參考,并指導(dǎo)相關(guān)單位探索實踐研究型內(nèi)部審計,加強對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的源頭風(fēng)險防控和動態(tài)跟蹤監(jiān)督。
明確全年內(nèi)審工作重點任務(wù)
江蘇省南京市江寧區(qū)審計局印發(fā)《2025年度內(nèi)部審計工作要點》,明確全年內(nèi)審工作總體思路和重點任務(wù)。區(qū)委審計委員會定期聽取全區(qū)內(nèi)部審計工作情況匯報,研究部署全區(qū)內(nèi)部審計工作重點事項。各內(nèi)審單位進一步落實主要負責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作的機制要求,探索建立與紀(jì)檢監(jiān)察和組織人事等部門的協(xié)同機制。
聚焦內(nèi)審監(jiān)督主責(zé)主業(yè),統(tǒng)籌全區(qū)內(nèi)審領(lǐng)域重點工作。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會平臺作用,統(tǒng)籌全區(qū)內(nèi)審資源,加強對全區(qū)公共投資項目結(jié)算和社區(qū)財務(wù)收支的審計監(jiān)督。提升內(nèi)審隊伍綜合素質(zhì),推進內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。全面總結(jié)“十四五”期間全區(qū)內(nèi)審工作經(jīng)驗,謀劃“十五五”內(nèi)審工作規(guī)劃。探索制定工程審計、經(jīng)責(zé)審計等領(lǐng)域操作指引,推動出臺街道內(nèi)審指導(dǎo)意見,健全內(nèi)審制度體系建設(shè)。